Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
05.03.2025
Godzina rozpoczęcia kursu:
08:00
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
440,- zł od osoby

Szkolenie: Podatek VAT - krótki kurs od podstaw. Pakiet SME

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu ClickMeeting.pl
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień roboczy przed szkoleniem (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 
 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

 

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 8:00 

Treści kształcenia:

  1. Pojęcie podatnika w podatku VAT i podstawowe definicje.
  2. Czynności podlegające opodatkowaniu.
    • Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
      • dostawa towarów,
      • świadczenie usług,
      • wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie,
      • import usług.
    • Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł.
    • Wyłączenia ze zwolnienia
  3. Rejestracja podatnika VAT czynnego, VAT zwolnionego i VAT UE.
  4. Obowiązek podatkowy.
    • Terminy powstania obowiązku podatkowego.
  • transakcje krajowe
  • transakcje międzynarodowe
    • Rozliczenie przy wyborze metody kasowej.
    • Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego.
  1. Podatek naliczony jako przywilej podatkowy.
    • Podstawowe zasady odliczania podatku VAT.
    • Sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego.
    • Zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT.
    • Dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT.
    • Terminy odliczenia podatku.
  2. Zasady wystawiania faktur w tym ustrukturyzowanych
    • Podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury.
    • Terminy wystawiania faktur.
    • Pozycje obowiązkowe, obligatoryjne i fakultatywne na fakturach.
  3. Korygowanie transakcji objętych VAT.
    • Faktury i noty korygujące.
    • Anulowanie faktury.
  4. Podstawowe deklaracje podatkowe w VAT.
    • Deklaracja VAT i VAT-7K terminy składania.
    • Informacje podsumowujące VAT-UE.
    • Terminy raportowania ewidencji podatkowej w formie pliku JPK.
  1. Krótko o kasach rejestrujących.
  2. Likwidacja działalności – obowiązki podatnika.
  3. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Wiedza: Pozyskanie i doskonalenie  wiedzy w zakresie objętym programem  kursu

Umiejętności: Kształtowanie umiejętności czytania tekstu prawnego ze zrozumieniem

Kompetencje społeczne: Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Informacje o kadrze:

Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa).

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Erste Bank 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001