Miasto:
Kraków
Typ:
Szkolenie
Tryb:
szkolenie online
Opłata:
320,- zł od osoby

Szkolenie: Raportowanie JPK - Szkolenie online

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności na dzień przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku płatności w dniu szkolenia wymagany jest mail z potwierdzeniem płatności). 

Informujemy, że Członkom Stowarzyszenia z opłaconą bieżącą składką członkowską przysługuje 15% rabatu na szkolenie. 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/

Materiały będą wysyłane do uczestników drogą elektroniczną w dniu szkolenia.

Cel szkolenia :

Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania szkolenia wynosi 8 godzin lekcyjnych.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

 

Treści kształcenia:

  1. Uregulowania ustawy dotyczące jednolitego pliku kontrolnego (JPK) po wprowadzeniu zmian:
    Brak składania deklaracji VAT-7
    Jeden dokument dotyczący deklaracji i ewidencji VAT;
    Deklaracje, które pozostają, w tym Informacja podsumowująca;
    Nowy wzór JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych;
    Nowe zasady dla rozliczeń kwartalnych - druk JPK_V7K;
    Przepisy przejściowe - obowiązywanie od kwietnia i od lipca 2020 r. - dla kogo?
  2. Problemy związane z nowym JPK:
    Zasady dokonywania korekt JPK uregulowane w ustawie;
    Korekta w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia;
    Kary za brak wysyłki JPK;
    Kary za brak korekty w terminie lub brak informacji o braku korekty;
    Korekty deklaracji dotyczących poprzednich okresów po zmianie;
    Zwrot podatku VAT a korekta JPK - konsekwencje podatkowe.
  3. Nowy schemat JPK VAT - nowe istotne dane wprowadzane do rejestrów VAT i ujawniane w nowym druku JPK_V7M i JPK_V7K:
    Kody towarów i usług - czego dotyczą;
    Zasady wpisywania kodów;
    Nowe oznaczenia dokumentów: faktur, raportów z kasy fiskalnej, dowodów wewnętrznych;
    Obowiązek umieszczania oznaczeń dotyczących mechanizmu podzielonej płatności - zasady;
    Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi i ich oznaczanie w JPK;
    Termin płatności - czy należy wpisywać?
    Pozostałe istotne elementy JPK.
  4. Problemy praktyczne związane z nowymi danymi ujawnianymi w JPK_V7M i JPK_V7K:
    W jaki sposób kwalifikować towary i usługi do odpowiednich kodów;
    Kody a inne klasyfikacje np. PKWiU;
    Kilka pozycji faktury zakupu z różnymi kodami - czy należy ewidencjonować fakturę po pozycjach?
    Inne kod u kupującego i sprzedającego - konsekwencje podatkowe;
    MPP - kiedy umieszczać?
    Co w przypadku dobrowolnego zapisu na fakturze MPP - bez takiego obowiązku?
    Zasady korygowania JPK w przypadku innych danych niż kwoty;
    Noty korygujące a korekty JPK.
  5. Nowy wzór JPK_FA:
    Dane na fakturze a dane w JPK_FA;
    Obowiązujący schemat nr 3;
    Różnice w poszczególnych schematach;
    Zasady umieszczania MPP na fakturach i w JPK po zmianach;
    Kody towarów i usług - czy obowiązkowe na fakturach?
    Nieprecyzyjne nazwy towarów i usług na fakturach a dane w JPK;
    Faktury korekty, duplikaty, faktury wewnętrzne a JPK;
    Paragony z NIP a dane w JPK - czy to jest faktura?
  6. Założenia wysyłki JPK - Format JPK w przypadku:
    ksiąg podatkowych i rachunkowych;
    wyciągów bankowych;
    magazynu i gospodarki magazynowej;
    ewidencji zakupów i ewidencji sprzedaży dla podatku VAT;
    faktur;
    książki przychodów i rozchodów;
    ewidencji przychodów.
  7. Problemy techniczne z funkcjonowaniem JPK:
    Obowiązek dostosowania systemów księgowych do JPK;
    Problemy techniczne związane z funkcjonowaniem JPK a możliwość wysyłki w innej formie dokumentów;
    Kontrola podatkowa “standardowa” a drogą elektroniczną - różnice;
    Żądania US wysyłki innych JPK oprócz ewidencji - zasady kontroli i czynności sprawdzających US w 2020 r.;
    Problemy techniczne z wysyłką JPK - brak prawidłowego przekształcenia dokumentów, brak prawidłowej wysyłki JPK;
    Brak UPO - konsekwencje praktyczne, w tym czy konieczny czynny żal?
    Kontrole w zakresie wysyłki JPK różnych dokumentów - praktyczne aspekty.
  8. Nowe e-paragony:
    Kasy on-line - zasady stosowania;
    Przepisy przejściowe - kto kiedy ma obowiązek wymiany kasy fiskalnej?
    Dane na paragonie a na e-paragonie;
    Dane otrzymywane przez US;
    Wysyłka e-paragonów w jakim formacie?
    Problemy techniczne związane z wysyłką - uregulowania prawne;
    Możliwość przekazywania na nośnikach pamięci paragonów - w jakich przypadkach?
    Kontrole US w zakresie e-paragonów;
    Korekta sprzedaży paragonowej - sposób wykazywania w przypadku e-paragonów

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na szkoleniu będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia szkolenia:

Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe.

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 12 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

Warunki płatności i rezygnacji:

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ZAPISZ SIĘ

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

close