Miasto:
Kraków
Typ:
Szkolenie
Tryb:
do południa
Opłata:
450,- zł od osoby
435,- zł Cena dla członków SKwP
Terminy

Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych.

Godzina rozpoczęcia: 9.00 

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:

  • Procesor dwurdzeniowy 2GHz
  • 2 GB pamięci RAM
  • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
  • Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
  • Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/ 

Adresaci szkolenia: 

Szkolenie skierowane jest do nowych pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, nowych pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w  podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

Treści kształcenia: 

  1. Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży detalicznej przy użyciu kasy:
  • warunki stosowania zwolnień podmiotowych,
  • zwolnienia przedmiotowe (m.in. usługi telekomunikacyjne, najem, usługi dostarczania wody, sprzedaż środków trwałych, sprzedaż na rzecz pracowników),
  • czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
  • kiedy występuje bezwzględny obowiązek fiskalizacji sprzedaży?,
  • fiskalizacja wpłat pracowników oraz płatności innych niż gotówkowe,
  • potrącenie z wynagrodzenia a otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy – konsekwencje,
  • kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
  • zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
  • fiskalizacja świadczeń nieodpłatnych np. przekazanie alkoholu,
  • obciążenie współpracownika za koszty zużytego paliwa a kasa fiskalna.
  1. Prowadzenie ewidencji sprzedaży, wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego:
  • na czyją rzecz wystawia się paragon?,
  • bieżące problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy przy sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej,
  • wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż,
  • moment wystawienia paragonu,
  • wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki,
  • wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość – paragony elektroniczne,
  • wydawanie rachunków lub paragonów kelnerskich,
  • wystawienie paragonu a obowiązek podatkowy w VAT,
  • paragony a wystawianie faktur - terminy dokumentowania,
  • oznaczanie paragonów i faktur symbolami w nowym JPK_VAT,
  • wystawianie faktur do paragonów z NIP,
  • ryzyko sankcji przy odliczaniu VAT z faktury za przejazd taksówką,
  • wykazywanie paragonów z NIP w nowym JPK_VAT
  • termin wystawiania raportu fiskalnego dobowego i okresowego (miesięcznego),
  • zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów - ewidencje, niezbędne dane, dokumentowanie,
  • konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy (kks),
  • oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas rejestrujących oraz ich odpowiedzialnością karnoskarbową.
  1. Obowiązki związane z użytkowaniem kas rejestrujących:
  • brak kasy, awaria kasy lub brak internetu w kasie online – sposoby postepowania,
  • paragony fiskalne a obowiązek podatkowy w podatku VAT,
  • terminy przeglądów technicznych,
  • przeglądy techniczne kasy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej,
  • konsekwencje braku przeglądu technicznego kasy,
  • fiskalizacja kasy,
  • obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy lub zakończeniem działalności gospodarczej,
  • kategorie kas online i zakres ich użytkowania,
  1. Zasady odliczenia i zwrotu kwot z tytułu zakupu kasy rejestrującej:
  • warunki odliczania i zwrotu kwot wydanych na zakup kasy rejestrującej,
  • odliczenia i zwroty dotyczące podatników nabywających kasy online posiadających już kasy
  • ulga na zakup kasy u podatnika zwolnionego z VAT – jak ją otrzymać, kiedy należy oddać

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne w formie online z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

  • Wiedza: Pozyskanie i doskonalenie  wiedzy w zakresie objętym programem  kursu
  • Umiejętności: Kształtowanie umiejętności czytania tekstu prawnego ze zrozumieniem
  • Kompetencje społeczne: Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej

Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

Warunki płatności

1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem. 

Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:

Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.

3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.

4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.

5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

 

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074 Kraków

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

biuro@krakow.skwp.pl
szkolenia@krakow.skwp.pl

Erste Bank 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001

close