Cel szkolenia, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką szkolenia. Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Internetu przy użyciu portalu clickmeeting.pl
Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych.
Godzina rozpoczęcia: 9.00
Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników webinarium:
- Procesor dwurdzeniowy 2GHz
- 2 GB pamięci RAM
- System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
- Aktualna wersja jednej z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
- Połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps). Prędkość połączenia można zweryfikować pod adresem: https://www.speedtest.pl/
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest do nowych pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, nowych pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej, samorządowych organów podatkowych), Przeznaczone jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów. Oferta może zainteresować osoby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.
Treści kształcenia:
- Zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży detalicznej przy użyciu kasy:
- warunki stosowania zwolnień podmiotowych,
- zwolnienia przedmiotowe (m.in. usługi telekomunikacyjne, najem, usługi dostarczania wody, sprzedaż środków trwałych, sprzedaż na rzecz pracowników),
- czynności objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących,
- kiedy występuje bezwzględny obowiązek fiskalizacji sprzedaży?,
- fiskalizacja wpłat pracowników oraz płatności innych niż gotówkowe,
- potrącenie z wynagrodzenia a otrzymanie zapłaty na rachunek bankowy – konsekwencje,
- kiedy nie trzeba fiskalizować świadczeń na rzecz pracowników,
- zapłata na konto bankowe a brak obowiązku fiskalizacji transakcji,
- fiskalizacja świadczeń nieodpłatnych np. przekazanie alkoholu,
- obciążenie współpracownika za koszty zużytego paliwa a kasa fiskalna.
- Prowadzenie ewidencji sprzedaży, wystawianie i wydawanie paragonu fiskalnego:
- na czyją rzecz wystawia się paragon?,
- bieżące problemy praktyczne związane z weryfikacją nabywcy przy sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej,
- wystawienie a wydanie paragonu dokumentującego sprzedaż,
- moment wystawienia paragonu,
- wystawianie paragonów dokumentujących zaliczki,
- wydawanie paragonów przy sprzedaży na odległość – paragony elektroniczne,
- wydawanie rachunków lub paragonów kelnerskich,
- wystawienie paragonu a obowiązek podatkowy w VAT,
- paragony a wystawianie faktur - terminy dokumentowania,
- oznaczanie paragonów i faktur symbolami w nowym JPK_VAT,
- wystawianie faktur do paragonów z NIP,
- ryzyko sankcji przy odliczaniu VAT z faktury za przejazd taksówką,
- wykazywanie paragonów z NIP w nowym JPK_VAT
- termin wystawiania raportu fiskalnego dobowego i okresowego (miesięcznego),
- zwroty towarów, reklamacje, obniżki ceny, oczywiste pomyłki, anulowanie paragonów - ewidencje, niezbędne dane, dokumentowanie,
- konsekwencje niewystawienia lub niewydania paragonu fiskalnego na gruncie ustawy Kodeks karny skarbowy (kks),
- oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z obsługą kas rejestrujących oraz ich odpowiedzialnością karnoskarbową.
- Obowiązki związane z użytkowaniem kas rejestrujących:
- brak kasy, awaria kasy lub brak internetu w kasie online – sposoby postepowania,
- paragony fiskalne a obowiązek podatkowy w podatku VAT,
- terminy przeglądów technicznych,
- przeglądy techniczne kasy w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej,
- konsekwencje braku przeglądu technicznego kasy,
- fiskalizacja kasy,
- obowiązki związane z zakończeniem pracy kasy lub zakończeniem działalności gospodarczej,
- kategorie kas online i zakres ich użytkowania,
- Zasady odliczenia i zwrotu kwot z tytułu zakupu kasy rejestrującej:
- warunki odliczania i zwrotu kwot wydanych na zakup kasy rejestrującej,
- odliczenia i zwroty dotyczące podatników nabywających kasy online posiadających już kasy
- ulga na zakup kasy u podatnika zwolnionego z VAT – jak ją otrzymać, kiedy należy oddać
Metody pracy:
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:
- zajęcia wykładowo-seminaryjne w formie online z ćwiczeniami praktycznymi (studia przypadków i ich analiza)
- stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
- naukę własną słuchacza.
Efekty kształcenia
- Wiedza: Pozyskanie i doskonalenie wiedzy w zakresie objętym programem kursu
- Umiejętności: Kształtowanie umiejętności czytania tekstu prawnego ze zrozumieniem
- Kompetencje społeczne: Wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
Warunki zaliczenia kursu
Formą zaliczenia szkolenia jest uczestniczenie w zajęciach. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie § 22 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).
Dorota Łabuda - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, posiadający 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 16 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.
Warunki płatności
1. Przesłanie formularza on-line stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
2. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
Santander Bank: 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
3. Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika, po wcześniejszym wypełnieniu i przesłaniu do organizatora oświadczenia.
4. Rezygnację (najpóźniej na 1 dzień roboczy przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@krakow.skwp.pl
Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
5. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.
| 07.09.2026 | ONLINE |
|
Zapisz się |